|
|
Objednávka |
37/2023
|
potraviny ŠJ
|
111,29 |
s DPH |
21.03.2023 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2710106104
|
FA za telefón
|
53,00 |
s DPH |
20.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
potraviny ŠJ
|
202,22 |
s DPH |
16.03.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
potraviny ŠJ
|
77,60 |
s DPH |
16.03.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300394
|
potraviny ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
16.03.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
20.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3103
|
občerstvenie Den ucitelov
|
96,00 |
s DPH |
16.03.2023 |
Monika Šesták - EXKLUZIVE |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
642023
|
1Q BOZP
|
40,00 |
s DPH |
14.03.2023 |
Bc. Roman Zomborsky |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300355
|
potraviny ŠJ
|
121,51 |
s DPH |
13.03.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
13.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23590077
|
potraviny ŠJ
|
12,68 |
s DPH |
13.03.2023 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
13.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
161230146
|
potraviny ŠJ
|
310,71 |
s DPH |
13.03.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
13.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23590059
|
potraviny ŠJ
|
59,96 |
s DPH |
13.03.2023 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
13.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301587
|
potraviny ŠJ
|
131,03 |
s DPH |
13.03.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
13.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
potraviny ŠJ
|
310,71 |
s DPH |
10.03.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
potraviny ŠJ
|
131,03 |
s DPH |
09.03.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8419678579
|
Fa za elektrinu
|
277,80 |
s DPH |
09.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
potraviny ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
09.03.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230100051
|
pomôcky HMN
|
66,40 |
s DPH |
09.03.2023 |
Meggy-T, s.r.o. |
Základná škola, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8419678580
|
Fa za elektrinu
|
343,90 |
s DPH |
09.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301140
|
potraviny ŠJ
|
401,83 |
s DPH |
08.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
09.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301409
|
potraviny ŠJ
|
227,37 |
s DPH |
08.03.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
09.03.2023 |
10.03.2023 |