|
|
Faktúra |
8336212204
|
FA za telefón
|
33,90 |
s DPH |
16.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
489408853
|
tablet
|
88,39 |
s DPH |
16.10.2023 |
Alza.sk |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
98/2023
|
potraviny ŠJ
|
64,40 |
s DPH |
12.10.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
96/2023
|
potraviny ŠJ
|
85,62 |
s DPH |
12.10.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
97/2023
|
potraviny ŠJ
|
202,69 |
s DPH |
12.10.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306218
|
potraviny ŠJ
|
302,96 |
s DPH |
10.10.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
11.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6828474852
|
poistenie žiaci
|
269,58 |
s DPH |
10.10.2023 |
Komunálna pisťovňa, a.s. |
|
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3809
|
potraviny ŠJ
|
283,83 |
s DPH |
10.10.2023 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
11.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202301436
|
potraviny ŠJ
|
62,80 |
s DPH |
10.10.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
11.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
94/2023
|
potraviny ŠJ
|
113,41 |
s DPH |
05.10.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230971
|
router a kábel
|
72,85 |
s DPH |
05.10.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306039
|
potraviny ŠJ
|
167,50 |
s DPH |
04.10.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23590404
|
potraviny ŠJ
|
144,83 |
s DPH |
04.10.2023 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305658
|
potraviny ŠJ
|
555,41 |
s DPH |
04.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70659747
|
Virtuálna knižnica
|
9,42 |
s DPH |
04.10.2023 |
Komensky s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230028
|
údržba PC
|
55,00 |
s DPH |
04.10.2023 |
Peter Majer BOOTER |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
91/2023
|
potraviny ŠJ
|
302,96 |
s DPH |
03.10.2023 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
92/2023
|
potraviny ŠJ
|
283,83 |
s DPH |
03.10.2023 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202301369
|
potraviny ŠJ
|
66,10 |
s DPH |
02.10.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202301331
|
potraviny ŠJ
|
73,21 |
s DPH |
02.10.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
02.10.2023 |
05.10.2023 |