|
Objednávka |
86/2022
|
potraviny ŠJ
|
96,66 |
s DPH |
30.09.0202 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2022 |
|
Objednávka |
88/2022
|
potraviny ŠJ
|
72,44 |
s DPH |
13.10.0202 |
Mirkom Plus |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
13.10.0202 |
|
Objednávka |
95/2022
|
potraviny ŠJ
|
99,21 |
s DPH |
03.11.0202 |
MIRKOM PLUS |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2022 |
|
Objednávka |
1/2023
|
potraviny ŠJ
|
101,48 |
s DPH |
30.12.0202 |
Coop Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2023 |
|
Faktúra |
PK22400695
|
plyn
|
2 080.00 |
s DPH |
02.09.0224 |
Met Slovakia, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
05.09.2024 |
|
Faktúra |
1442
|
potraviny ŠJ
|
498,99 |
s DPH |
31.03.0225 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
31.03.2025 |
03.04.2025 |
|
Faktúra |
8412409225
|
Fa za elektrinu
|
300,92 |
s DPH |
20,11,2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
20,11,2023 |
24.11.2023 |
|
Zmluva |
2/2015
|
Rámcová kúpna zmluva XboxPlay s. r. o. Vráble
|
|
s DPH |
15.01.2015 |
|
|
Mgr.Ľudovít Frtús |
riaditeľ školy |
|
23.03.2016 |
|
Zmluva |
1/2015
|
Riešenie havarijnej situácie okenných výplní a strešnej krytiny na budove ZŠ Veľký Ďur
|
68 538,48 |
s DPH |
02.10.2015 |
CHASSIS s.r.o. |
Základná škola ,Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur |
Mgr. Ľudovít Frtús |
riaditeľ školy |
|
05.10.2015 |
|
Zmluva |
155/2015
|
Poskytovanie technických služieb - zabezpečovacích systémov
|
|
s DPH |
12.10.2015 |
KM ELASS s. r. o. |
ZŠ Veľký Ďur Mochovská 4 |
Mgr. Ľudovít Frtús |
riaditeľ školy |
|
12.10.2015 |
|
Zmluva |
|
zamestnávateľská zmluva - DDS
|
|
s DPH |
26.03.2019 |
NN Tatry Sympatia d.d.s. a.s. |
Základná škola ,Mochovská 4, Veľký Ďur |
Mgr. Ľudovít Frtús |
riaditeľ školy |
|
11.11.2019 |
|
Zmluva |
37864564MOV265
|
Zamestnanecká zmluva o dolnkovom dôchodkovom sporení
|
|
s DPH |
26.03.2019 |
|
Základná škola Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľudovít Frtús |
riaditeľ školy |
|
01.04.2019 |
|
Faktúra |
19100261
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
728,45 |
s DPH |
01.07.2019 |
Meggy |
|
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
06.11.2019 |
|
Faktúra |
192205915
|
tlačivá
|
76,55 |
s DPH |
01.07.2019 |
ŠEVT |
|
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
06.11.2019 |
|
Faktúra |
3080000060
|
záloha plyn
|
191,70 |
s DPH |
02.07.2019 |
Innogy |
|
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
06.11.2019 |
|
Faktúra |
1019070783
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
02.07.2019 |
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
06.11.2019 |
|
Faktúra |
1690656701
|
kontrolná zložka riaditeľa
|
65,82 |
s DPH |
03.07.2019 |
FORUM s.r.o. |
|
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
06.11.2019 |
|
Faktúra |
5201902719
|
periskop pre riaditeľov
|
6,00 |
s DPH |
03.07.2019 |
Periskop s.r.o. |
|
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
06.11.2019 |
|
Faktúra |
2506295863
|
za telefón - mobil
|
37,28 |
s DPH |
08.07.2019 |
Orange |
|
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
22.07.2019 |
06.11.2019 |
|
Faktúra |
70659747
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
10.07.2019 |
Komensky |
|
PaedDr. Lucia Machová |
riaditeľka školy |
17.07.2019 |
06.11.2019 |