|
|
Faktúra |
70659747
|
Virtuálna knižnica
|
8,28 |
s DPH |
15.02.2022 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200162
|
potraviny ŠJ
|
15,13 |
s DPH |
15.02.2022 |
FIBOR s.r.o. |
|
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
potraviny ŠJ
|
25,19 |
s DPH |
10.02.2022 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
potraviny ŠJ
|
44,79 |
s DPH |
10.02.2022 |
Mirkom Plus |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2650618323
|
FA za telefón
|
516,60 |
s DPH |
09.02.2022 |
Orange |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7200979155
|
Fa za elektrinu ŠJ
|
116,66 |
s DPH |
09.02.2022 |
ZSE |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7200979154
|
Fa za elektrinu ZŠ
|
133,20 |
s DPH |
09.02.2022 |
ZSE |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4494496526
|
fa za plyn
|
2 793,90 |
s DPH |
09.02.2022 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200118
|
potraviny ŠJ
|
24,95 |
s DPH |
09.02.2022 |
FIBOR s.r.o. |
|
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200485
|
potraviny ŠJ
|
356,38 |
s DPH |
09.02.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
potraviny ŠJ
|
82,37 |
s DPH |
08.02.2022 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2334470
|
tonery do tlačiarne
|
46,00 |
s DPH |
03.02.2022 |
Gigaprint.sk |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299246429
|
FA za telefón
|
33,90 |
s DPH |
03.02.2022 |
T-COM |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
potraviny ŠJ
|
15,13 |
s DPH |
03.02.2022 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
942022
|
Služby techika PO za 1.štvrťrok 2022
|
45,00 |
s DPH |
03.02.2022 |
P.O.TECH |
|
PaedDr.Lucia Machová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00340
|
potraviny ŠJ
|
173,73 |
s DPH |
02.02.2022 |
Mirkom Plus |
|
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
02.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200040
|
potraviny ŠJ
|
24,70 |
s DPH |
02.02.2022 |
FIBOR s.r.o. |
|
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
02.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200080
|
potraviny ŠJ
|
9,80 |
s DPH |
02.02.2022 |
FIBOR s.r.o. |
|
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
02.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1612210043
|
potraviny ŠJ
|
4,54 |
s DPH |
02.02.2022 |
AG Foods |
|
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
02.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
297
|
potraviny ŠJ
|
313,85 |
s DPH |
02.02.2022 |
Ján Machovič EDEN |
|
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
02.02.2022 |
04.02.2022 |