|
|
Faktúra |
202510301
|
potraviny ŠJ
|
38,01 |
s DPH |
18.02.2025 |
masoLV s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500261
|
potraviny ŠJ
|
109,38 |
s DPH |
21.02.2025 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202401866
|
potraviny ŠJ
|
59,20 |
s DPH |
19.11.2024 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Ľubomíra Lörinczová Demeterová |
vedúca ŠJ |
19.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2502324
|
potraviny ŠJ
|
187,86 |
s DPH |
14.04.2025 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
14.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202510653
|
potraviny ŠJ
|
61,53 |
s DPH |
08.04.2025 |
masoLV s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2502085
|
potraviny ŠJ
|
139,28 |
s DPH |
08.04.2025 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2502118
|
potraviny ŠJ
|
105,71 |
s DPH |
08.04.2025 |
MIRKOM Plus s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25590102
|
potraviny ŠJ
|
151,57 |
s DPH |
08.04.2025 |
COOP Jednota Levice |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251049
|
potraviny ŠJ
|
332,87 |
s DPH |
08.04.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202510701
|
potraviny ŠJ
|
53,40 |
s DPH |
08.04.2025 |
masoLV s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500581
|
potraviny ŠJ
|
63,20 |
s DPH |
14.04.2025 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
14.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0120250945
|
potraviny ŠJ
|
299,33 |
s DPH |
31.03.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
31.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510318
|
potraviny ŠJ
|
250,86 |
s DPH |
14.04.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
14.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510326
|
čistiace ŠJ
|
94,06 |
s DPH |
14.04.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Iveta Števárová |
vedúca ŠJ |
14.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202510793
|
potraviny ŠJ
|
34,27 |
s DPH |
23.04.2025 |
masoLV s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251124
|
potraviny ŠJ
|
246,39 |
s DPH |
23.04.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202510751
|
potraviny ŠJ
|
94,50 |
s DPH |
24.04.2025 |
masoLV s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
23.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500634
|
potraviny ŠJ
|
87,53 |
s DPH |
24.04.2025 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500534
|
potraviny ŠJ
|
70,56 |
s DPH |
08.04.2025 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501685
|
potraviny ŠJ
|
57,59 |
s DPH |
31.03.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Mochovská 4, Veľký Ďur |
Darina Laurenčíková |
vedúca ŠJ |
31.03.2025 |
03.04.2025 |